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7月的费用发票做到了6月的账上,计入管理费用,季报已经报过了,怎么办?

2020-08-05 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 13:40

学员您好,您可以冲掉重新再做一笔分录到7月份

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快账用户7663 追问 2020-08-05 13:41

就是在7月的做分录冲销,然后做正确的分录就可以了嘛?有没有什么影响?

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快账用户7663 追问 2020-08-05 13:45

老师您回回我呀

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快账用户7663 追问 2020-08-05 13:45

是做反分录冲销嘛

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:47

这个没有关系的 下次注意一下

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学员您好,您可以冲掉重新再做一笔分录到7月份
2020-08-05
把原来的分录红冲按发票入账。
2022-07-05
你好,做调整分录就可以了,借研发支出贷管理费用。
2023-10-09
你好,直接把发票附在6月份的凭证后边
2023-08-11
同学您好,补在11月份也是可以的
2022-11-02
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