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居民个人刘某为某公司员工,其2019年1-3月收入情况如下: (1)每月取得工资薪金收入14000元,每月专项扣除2200元,每月专项附加扣除1000元,无其他收入和减免扣除税额。 (2)2月,出版专著,获得稿酬12000元。 (3)3月,所持股份分红,取得利息收入3000元。 要求:计算刘某2019年1-3月累计应预扣预缴的个人所得税额。

2020-08-04 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-04 23:32

工资薪金个税 (14000-2200-1000-5000)*3=17400,预扣个税=17400*3%=522 稿酬个税=12000*(1-20%)*70%*20%=1344 股息红利个税=3000*20%=600 所以合计=522%2B1344%2B600=2466

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工资薪金个税 (14000-2200-1000-5000)*3=17400,预扣个税=17400*3%=522 稿酬个税=12000*(1-20%)*70%*20%=1344 股息红利个税=3000*20%=600 所以合计=522%2B1344%2B600=2466
2020-08-04
你好同学,稍等回复您
2022-12-27
1月份个人所得税(12000-2000-1000-5000)*0.03=120 2月份个人所得税(12000*2-2000*2-1000*2-5000*2)*0.03-120=120 3月份个人所得税(12000*3-2000*3-1000*3-5000*3)*0.03-120-120=120 4月份个人所得税(12000*4-2000*4-1000*4-5000*4)*0.03-120-120-120=120 5月份个人所得税(12000*5-2000*5-1000*5-5000*5)*0.03-120-120-120-120=120 6月份个人所得税(12000*6-2000*6-1000*6-5000*6)*0.03-120-120-120-120-120=120
2022-12-15
1,(14000-2200-1000-5000)×3% 2,12000×(1-20%)×70%×20% 8000×(1-20%)×70%×20% 3,8000×(1-20%)×20% 4,2000×20% 5,3000×20% 你计算一下结果同学
2022-03-16
1. 计算张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额: - 累计预扣预缴应纳税所得额的计算公式为:累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入 - 累计免税收入 - 累计减除费用 - 累计专项扣除 - 累计专项附加扣除 - 累计依法确定的其他扣除。 - 1 - 3月累计收入=10000\times3 = 30000元,累计减除费用=5000\times3=15000元,累计专项扣除=1500\times3 = 4500元,累计专项附加扣除=2000\times3 = 6000元。 - 累计预扣预缴应纳税所得额=30000 - 15000-4500 - 6000=4500元。 - 根据预扣率表,预扣率为3\%,速算扣除数为0。 - 累计应预扣预缴税额=4500\times3\%=135元。 - 3月应预扣预缴税额=135 - 160=- 25元,说明本期无需预扣预缴,还应退还25元。 2. 计算张某2022年3月稿酬预扣预缴税额: - 稿酬所得以收入减除费用后的余额为收入额,稿酬所得的收入额减按70\%计算。每次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算。 - 稿酬收入2000元,收入额=2000\times(1 - 20\%)\times70\%=1120元。 - 预扣率为20\%,预扣预缴税额=1120\times20\% = 224元。 3. 计算张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额: - 劳务报酬所得每次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;每次收入4000元以上的,减除费用按20\%计算。 - 劳务报酬30000元,收入额=30000\times(1 - 20\%) = 24000元。 - 预扣率为30\%,速算扣除数为2000元。 - 预扣预缴税额=24000\times30\% - 2000 = 5200元。 综上,(1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额为0元(应退25元);(2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额为224元;(3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额为5200元。
2025-01-09
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