你好,可以根据付款或者销售的记录来开
麻烦哪位老师继续解答一下,谢谢 截图里面的是追问的内容
麻烦哪位老师继续解答一下,谢谢,请问那软件自己转了 我还需要干嘛?
下面发截图给老师,我请教上一位老师的问题还没解答完,提问己结束,麻烦老师帮助下,谢谢
您好,请问一下邹老师给出一个解答的截图,这个截图的网址麻烦发一下,谢谢!
麻烦哪位老师继续解答一下 谢谢。补的是个人的,假设补的是个人的
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
老师,想请教个问题,分公司之前一直独立核算,24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税,但汇算清缴时,能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗!
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我真的要被内外账搞懵了
这个就是不一样,内账不用考虑税,没有发票也可以做帐,外账要考虑税,还得看发票
对啊 我绕不过来了,无从下手
不像以前在商贸 见票做账 没票的 。单记
你就按照发票做外帐就行
但是还有五月份的票 后补的 之类的,我看不明白究竟之前的会计入没入
如果之前做了账没有发票,那后面收到发票可以直接放在对应的分录后面
怎么冲抵之前的账户余额
就是他把干货之类的全部都挂一个科目里了,现在有的款付清了
那就是借往来科目贷银行存款
比如他现在应付账款余额6000,我怎么给他冲成0,我应该到15640那是正好
借应付账款贷银行存款
有没有调账的
没有,借应付账款贷银行存款做这个分录就行了