您好 建立7月的新账,6月的期末余额就是7月期初数据 本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入 不然到时候看累计要看两个帐套
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
我发的图片里的,期初余额表需要录入不?如果要,怎么体现
您建账的时候录入期末余额就好了
意思就是说那个建立七月份的新账,六月的那个期末余额就是七月的期初数据吧,然后那个本年累计发生额借方和贷方都要录入,然后至于那个之前我是个那个什么期初数据借方和贷方就不管它也不入他对吧。
是的 这样理解正确的
另外6月科目余额表上,应收账款为贷方。录入的期初数据里,显示的是借方。(是不是就用负数表示)
比如:6月科目余额表应收账款为贷方10w,我录入的期初数据显示的借方,是不是就录入-10w、
是的 是就用负数表示 录入-10w 是的
那个科目余额表,他那个做的应收账款,他做的余额是贷方,然后我看他那个资产负债表,把那个预收贷款因为是贷方吗,他又全部一比就调整了预收账款,那这个网络期初数据的话怎么录啊?是不是所有的应收账款的明细全部都要变成预售账款呀。
应收账款余额在贷方的明细 放到预收账款借方 不是所有的余额 借方不放的
没有明白?
意思就是:应收账款的明细账,金额全部在贷方的,全部录入期初数据为:预收账款撒
应收账款科目有明细单位 有借方 有贷方 贷方余额的放到预收账款 借方余额的不动 还在应收账款里面
我觉得不对
我加了下:这样做的话,应收账款的贷方余额的总额和应收账款总额余额对不上
这个是外账公司做的,我现在要录入期初数据,怎么录入,是录应收账款,还是预收账款
还有应付账款也是负数
应收账款的贷方余额的总额和应收账款总额余额对不上 当然对不上啊 您总额还有借方余额啊
您单位预收预付多不多?
嗯 ,我看了下这个软件,好像应收账款为负数,资产负债表里直接转为:预收了
那是软件设置了取数公式