你好,你是不是数据录错了方向了
我想咨询一下我现在期初数据,不平,借方大于贷方,应该怎么调账,用啥科目,是建账呢?期初只有往来账,其他的没的,现在想把它弄平,怎么弄?减下来是负数,老师负数怎么填啊?我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值,我填了,还是不平,年初-年累计的数字,和我加减下来的不一致,系统自动跳的期初数据,用的速达软件。这是我算下来的数字,应该咋填啊?这有正有负,不知道咋填
老师,我录小规模公司的期初数,期初数是负的我是按照负的录的,借贷平衡了,但是最后合计数对不上,这是怎么回事呀?还有应收里面还有负的本年利润,这怎么弄呀?
老师好。我们公司从代账公司把账接回来了,代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数,从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢
利润表里面的本年利润累计数加上资产负债表年初数不等于资产负债表期末数,准确的讲是小于,这个怎么查呀,去年的时候也有好不容易查到了,今年又这样了,谢谢指教。
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
老师您好,员工出意外,公司给个人打钱,个人先垫付,后期收报销赔付,这个该怎么做账呀
老师,公司是一般纳税人,收到租金普票,不能抵扣,可以要求对方开专票抵扣吗?
如果在银行缴纳社保需要带什么东西?章子不带可以?
算的啥玩意全对不上啊
老师麻烦问一下,企业会计,开发票是会计用自己名字开,还是出纳用出纳名字开发票呢?
出口退税中的课程哪一节讲了CIF如何换算为FOB?
公司资产损失,如应收收不回,是借管理费用贷其他应收,这种资产损失能税前扣除吗?
我接上任会计的帐,发现公司蛮多材料采购没收到进项票,钱已付,做帐借应付帐款A公司贷银行存款,那说明这些材料没入成本对吧?也就没税前扺扣,但是往来科目应付帐款A公司就出现负数,这种风险大吗?有没有办法平掉呢?
老师,这笔分录什么意思?有必要做这笔分录吗?摘要备注:增值税内部科目抵消
简易计税 办法详解请老师讲一下
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是按照之前的表上直接录入的,有应收的厂家,期初余额是负数的
本年利润也得录入的
那现在就是应收账款期初我就按负的录入?新建的账套,怎么录入本年利润呢?不是录入期初自动生成的吗?
科目余额表里有的都要录入的
那我的应收账款就是按借方负数录入吗?
嗯,按照科目余额表的方向来录入就行