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审计报告封面审计报告编号没有带第字,审计报告编号带第字,不一致可以吗
老师,我们公司是2024年成立的,季度预交所得税3250元,但是2024.12.31日亏损了4万。我现在做完了汇算清缴,显示应该退税3250元,收到个提示立即申请退税和暂不处理,老师我如果选暂不处理的话这个退税能不能留底?因为我25年第一季度有利润,选立即退税我害怕查账,选暂不处理我还是万一留底不成功怎么办
甲公司销售商品一批售价五万元增值税13%收到甲公司承兑的为期两个月不带息商业承兑汇票一张分录怎么写
老师,小企业会计准则今年汇算清缴后收到退税500怎么做分录
老师好,汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整表里第一行工资薪金支出账载金额,是不是取自用友软件24年末应付职工薪酬—应付职工工资贷方数?然后再往下填福利费和社保?最后13行总数账载金额就等于应付职工薪酬贷方数?对吧?
老师,小规模季度开票没有超过30万,增值税怎么结转?
老师好,在做汇算清缴之前,先提交年度的财务报表,请问年度财务报表中利润表的本月数是填什么?(是24年10月1日至24年12月31日)
老师,工商年报单位参加职工基本养老保险本期实际缴费金额=(单位缴纳+个人缴纳)*12 是这样算的对吧
老师你好!在企业汇算清缴的时候,在做职工薪酬时,计入管理费用的职工薪酬和计入制造费用的职工薪酬都要弄出来吗?
小规模纳税人,公司2024年预先充值餐饮卡,2024年用公司款已预付,消费一次用充值卡取得一张发票,2025年用充值卡消费,又取得一张发票,这个算2025年费用还是2024年费用
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借 工程物资 98 应交税费 增值税 12.74 贷 银行存款 总金额 借 在建工程 98%2B2%2B10 应交税费 增值税 0.18 贷 工程物资 98 原材料 10 银行存款 2.18 借 固定资产 210 贷 在建工程 210 借 在建工程 80 累计折旧 120 贷 固定资产 200 借 在建工程 70 贷 银行存款 70 借 固定资产 140 营业外支出 10 贷 在建工程 150 借 待处理财产损溢 300 累计折旧 100 贷 固定资产 400 借 原材料 5 其他应收款 150 营业外支出 差额部分 贷 待处理财产损溢 300 借 待处理财产损溢 0.2 累计折旧 0.8 贷 固定资产 1 借 其他应收款 0.1 管理费用 0.23 贷 待处理财产损溢 0.2 应交税费 进转出 0.13