1、综合所得应纳税所得额=10000*12%2B24000*80%-40000-5000*12=39200 2、综合所得个税=39200*10%-2520=1400 3、出售房屋所得应纳税所得=200000-120000-8000=72000 4、转入房屋个税=72000*20%=14400 5、偶然所得个税=28000*20%=5600

国届民程师张某2019月每月取得税新金收天15000元9月取得税前劳务报收入25000元10月取得税前福利彩票中将收入16000元。张某本年专项扣除、专项附加相除、依法确定的其他扣除合计为50000元。假设不再考虑其因素要求:按照以下序号计算回答问题。(1)个人所得税综合所得包括哪些?(2)计算张某年度综合所得;(3)计算张某年度综合所得税前扣除额合计数;(4)计算张某年度综合所得应纳税所得额;(5)计算张某年度综合所得应纳个人所得税;(6)计算张某偶然所得应纳个人所得税;(7)计算张某2019年应纳个人所得税。
中国公民洪某本年1-12月每月取得税前工资,薪10000元。6月取得税前劳务报酬收入24000元。8月将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售,转让收入200000元,该房产买价为120000元,另支付其他可以扣除的相关税费8000元。10月取得税前福利彩票中奖收入28000元。洪某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。假设不考虑增值税因素,要求计算洪某本年下列个人所得税相关数据:(1)综合所得应纳税所得额。(2)综合所得应纳个人所得税。(3)出售房屋所得应纳税所得额。(4)出售房屋所得应纳个人所得税。(5)偶然所得应纳个人所得税
中国公民洪某本年1-12月每月取得税前工资,薪10000元。6月取得税前劳务报酬收入24000元。8月将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售,转让收入200000元,该房产买价为120000元,另支付其他可以扣除的相关税费8000元。10月取得税前福利彩票中奖收入28000元。洪某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。假设不考虑增值税因素,要求计算洪某本年下列个人所得税相关数据:(1)综合所得应纳税所得额。(2)综合所得应纳个人所得税。(3)出售房屋所得应纳税所得额。(4)出售房屋所得应纳个人所得税。(5)偶然所得应纳个人所得税
中国公民洪某本年1-12月每月取得税前工资,薪10000元。6月取得税前劳务报酬收入24000元。8月将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售,转让收入200000元,该房产买价为120000元,另支付其他可以扣除的相关税费8000元。10月取得税前福利彩票中奖收入28000元。洪某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。假设不考虑增值税因素,要求计算洪某本年下列个人所得税相关数据:(1)综合所得应纳税所得额。(2)综合所得应纳个人所得税。(3)出售房屋所得应纳税所得额。(4)出售房屋所得应纳个人所得税。(5)偶然所得应纳个人所得税
中国公民洪某本年1-12月每月取得税前工资,薪10000元。6月取得税前劳务报酬收入24000元。8月将其拥有的两处住房中的一套已使用7年的住房出售,转让收入200000元,该房产买价为120000元,另支付其他可以扣除的相关税费8000元。10月取得税前福利彩票中奖收入28000元。洪某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。假设不考虑增值税因素,要求计算洪某本年下列个人所得税相关数据:(1)综合所得应纳税所得额。(2)综合所得应纳个人所得税。(3)出售房屋所得应纳税所得额。(4)出售房屋所得应纳个人所得税。(5)偶然所得应纳个人所得税
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗