你好,同学。 期初 资产2亿=负债1亿%2B所有者权益1亿 发生相关业务 资产=2亿%2B5000万%2B6000万-6000万%2B8000万-3000万-4000万%2B5000万 负债=1亿%2B5000万%2B5000万 所有者权益=1亿%2B5000万 你看一下呢
1.假设W公司在成立时的资产负债表如下所示: 单位:亿元 资产 2 负债 1 所有者权益 1 其中假设股东以货币资金入股,且负债亦以货币资金形式存在 公司在半年期间发生了如下业务: a.W 公司因业务需要,向银行借款5千万元 b. W 公司采购了价值 6千万元的固定资产 c.为满足生产需要,W公司购买了价值8千万的存货,其中3千万的货款以现结算,余 下的货款约定在三个月内进行偿还 d.W 公司出售了一批价值为4千万的存货,售价为9千万,其中5千万以现金结算,尾款 约定在三个月内进行偿还 请编制 W公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程 2.假设W公司出资8千万成立子公司Z公司,其中Z公司初始资产负债表如下所示 单位:亿元 资产 1.2 负债 0.2 所有者权益 1 Z公司在经营期间发生如下业务: a. Z公司因业务需要,向银行借款3千万元 b.z 公司获得利润 1千万元 请分别编制 W 公司和Z公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程
1.假设W公司在成立时的资产负债表如下所示:单位:亿元资产2负债1所有者权益1其中假设股东以货币资金入股,且负债亦以货币资金形式存在公司在半年期间发生了如下业务:a.W公司因业务需要,向银行借款5千万元b.W公司采购了价值6千万元的固定资产c.为满足生产需要,W公司购买了价值8千万的存货,其中3千万的货款以现结算,余下的货款约定在三个月内进行偿还d.W公司出售了一批价值为4千万的存货,售价为9千万,其中5千万以现金结算,尾款约定在三个月内进行偿还请编制W公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程2.假设W公司出资8千万成立子公司Z公司,其中Z公司初始资产负债表如下所示单位:亿元资产1.2负债0.2所有者权益1公司在经营期间发生如下业务:a.Z公司因业务需要,向银行借款3千万元b.z公司获得利润1千万元请分别编制W公司和公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程
1.假设W公司在成立时的资产负债表如下所示:单位:亿元资产2负债1所有者权益1其中假设股东以货币资金入股,且负债亦以货币资金形式存在公司在半年期间发生了如下业务:a.W公司因业务需要,向银行借款5千万元b.W公司采购了价值6千万元的固定资产c.为满足生产需要,W公司购买了价值8千万的存货,其中3千万的货款以现结算,余下的货款约定在三个月内进行偿还d.W公司出售了一批价值为4千万的存货,售价为9千万,其中5千万以现金结算,尾款约定在三个月内进行偿还请编制W公司在这一阶段的资产负债表、利润表和现金流量表并展示过程
w公司成立时资产负债表如下:资产2亿负债1亿所有者权益1亿。其中假设股东以货币资金入股,负债也以货币资金形式存在,公司在半年期间发生了如下业务:a因业务需要向银行借款5千万元b采购价值6千万元的固定资产c为了生产需求,购买价值8千万存货,其中3千万以现金结算,尾款约定三个月内还清d出售一批价值4千万的存货,售价9千万元,其中5千万现金结算,尾款约定三个月内偿还
w公司成立时资产负债表如下:资产2亿负债1亿所有者权益1亿。其中假设股东以货币资金入股,负债也以货币资金形式存在,公司在半年期间发生了如下业务:a因业务需要向银行借款5千万元b采购价值6千万元的固定资产c为了生产需求,购买价值8千万存货,其中3千万以现金结算,尾款约定三个月内还清d出售一批价值4千万的存货,售价9千万元,其中5千万现金结算,尾款约定三个月内偿还请编制W公司这一阶段的资产负债表,利润表,现金流量表
使用权资产 利率怎么来 租厂房 3年 会计准则
印花税问题,最近看到有人说取得的进项票也需要申请印花税,这个我就不明白了,不是公司开具销售发票才需要申报印花税吗?
公户付款购买材料20000元,但是对方开不了票,这种情况入职需要什么凭证
请问公司车辆保险需要缴印花税吗?
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?