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老师,我想咨询一下问题,我们是旅游行业,然后跨年的退团款应该怎么做账务处理呢还有一个是,去年我们给组团社汇了一笔质保金,然后今年退回给我们了,但是去年做的是借 主营业务成本,待 银行存款,当时没注意做错了,那今年退回来我应该怎么做呢

2020-06-11 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-11 17:28

你好,退团款,去年是怎么做的? 汇算清缴,你们调整了吗?

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你好,退团款,去年是怎么做的? 汇算清缴,你们调整了吗?
2020-06-11
你好 是专票的吗 开了红字信息表的吗
2021-03-05
你好,今年红冲发票的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款
2023-01-31
保证金后面是要退回去的,计入其他应付款。
2023-08-03
你好,    1.收到退税款    借::银行存款    贷:应交税费--应交所得税.    2.结转    借:应交税费--应交所得税    贷:以前年度损益调整    同时    借:以前年度损益调整    贷:利润分配--未分配利润
2021-01-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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