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你好老师,我上月的发票开错了,这个月红冲的,又开了一张不一样内容的正数票,钱数一样,我上月的结转成本是不是还需要红冲?

2020-06-06 06:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-06 06:38

你好,那应该冲红成本,重新再结转成本

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你好,那应该冲红成本,重新再结转成本
2020-06-06
你好,需要冲回上月做的作分录,结转成本也一样冲回
2021-11-17
你好,收入冲销了,对应的成本也需要冲销 
2022-07-05
你好成本的分录可以不用动。
2021-11-08
你好,金额没有变动的话,这两张发票放在最后一个收入凭证后面就可以。不用单独再做科目。
2021-07-30
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