Yeah这个是计入福利费的。
老师,公司给员工辞职一次性经济补偿款,计提时:借:管理费用-福利费10000 贷:应付职工薪酬-福利费10000 支付时:借:应付职工薪酬-福利费10000,贷:银行存款 10000.这样做的分录,对吗
老师,你好,支付离职主要干部养老保险,计提 借:管理费用-管理人员工资-干部工资 贷:应付工资-福利补助 发放 借:应付工资-福利补助 贷:银行存款 这样对吗
老师好,想请教一下,公司员工出意外,补偿给家属的赔偿款应该放在应付职工薪酬--职工福利费中,对不。
老师你好,给员工发放的高温补贴,放在工资里,还是福利费
补偿员工离职工资4个月15000是这样入帐吗,借:管理费用-解除劳动合同补偿金15000贷:应付职工的福利费还是应付职工薪酬啊
只要董孝彬老师回答,老师,我确认一下是在4月用负数红冲3月预估的分录,不是在4用冲掉其他应付款对吧
老师,之前的会计把不是登记在公司名下的车折旧了,现在已经折完了,现在是不是除了把这部分调增以外,在没有别的更好的办法了吗?还请老师指点一下
以跨境人民币结算的公司,出口退税申报时,汇率管理填写当月工作日汇率后,形成的申报明细表上的美元离岸价和电子口岸报关单的美元离岸价不一致,该如何处理?
老师外贸企业退税勾选以后,多久在配单环节有这些发票数据?退税勾选,用途确认后不需要再操作什么了吧?
2025年印花税还减半征收吗?
这个结转增值税不懂,为啥放借方,放贷方,麻烦老师详细讲解一下,看答案也没有看懂
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
老师,请教一个问题, A公司给我们转了一大笔钱,我们是B公司。然后呢,这笔钱呢,他转的时候儿备注的是往来款。但是我他转进来之后呢,我们用用一段儿时间就给他退回去。然后退回去呢,就相当于跟借款差不多,但是我们就给他原路退回了。但是这个A公司呢,就不想让我们给他退回去,让我想让我们给给转给C,D,E。三个公司和个人或个人,然后呢,我那意思就是给他原路退。当时说的时候也是原路退,但是他们现在要求让我们转给他的他的其他的一个客户吧。就转给C,D,E, 然后呢,我那意思就是说能不能这样转,而且这里边儿还有个人的卡,能这样转,A公司说给我们写一个他们公司的一个协议跟这个个人的协议,同意把这笔款转到个人的这个账户上。他们同意,然后给我们出一个书面儿的协议。然后我再给他转这笔钱,能行吗?
老师,销售方是个人的姓名这种普票可以用吗
3月付费用款3万,3月账号有误退汇,,此笔业务3月不做账对吗?
那就是要结转到管理费用?,是生产员工哦?
是的,这个就有管理费用。
这个是记录到管理费用。
生产工人的经济补偿金也是进管理费用吗
你好,是的,也是计入管理费用的。