按实际申报的税款修改实际的账务处理。
请问实际工资报表里面扣的税金和个人所得税app上已申报税额一致,但已缴税额却比已申报税额少很多是为什么?
请问实际工资报表里面扣的税金和个人所得税app上已申报税额一致,但已缴税额却比已申报税额少很多是为什么?(专项扣除减去的税金工资报表里面已经相应减去)
已申报税额我们单位已经扣了,但实际缴纳税额没有那么多
纳税申报上实际上不能抵扣的进项税额已经勾选统计了,申报上进项税额多抵扣了,申报表要怎么处理呢
老师,本月个税我已申报并已缴纳税款,但是后面发现有错误,我就更正申报了,这样更正后税额就应该少交了,但是我已经从单位缴纳扣款了,请问这个多交的税款会从付出去的账户退回来吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
朴老师,如果收了其他单位的货款,归还给法人了,分录是不是这样,借:其他应付款 贷:应收账款
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
老师,我是高级畅学学员,马上要初考了,没有刷题的吗?