你好会计分录明早发给你
某零售商店发生下列经济业务。3.85(1)购入B商品,要价52000元,增值税8840元,款项以存款支付,商品已到。(2)收到上述B商品并验收入库,售价69500元。(3)购入C商品,买价43000元,增值税7310元,商品已入库,售价58030元。发票账单已收到,但款项尚未支付。(4)以存款支付购入C商品的款项50310元。(5)购进B商品2000个,每个进价4元,共计货款8000元,进项税额1360元,款项开出转账支票付讫,B商品由百货柜验收,每个售价5.6元。要求:根据以上业务资料分析,编制会计分录。
某零售商店发生下列经济业务。3.85(1)购入B商品,要价52000元,增值税8840元,款项以存款支付,商品已到。(2)收到上述B商品并验收入库,售价69500元。(3)购入C商品,买价43000元,增值税7310元,商品已入库,售价58030元。发票账单已收到,但款项尚未支付。(4)以存款支付购入C商品的款项50310元。(5)购进B商品2000个,每个进价4元,共计货款8000元,进项税额1360元,款项开出转账支票付讫,B商品由百货柜验收,每个售价5.6元。要求:根据以上业务资料分析,编制会计分录。
2×19年12月发生下列经济业务:(1)购入甲商品取得增值税专用发票注明价款300000元,增值税39000元,以存款支付200000元,其余部分暂欠。商品尚未验收入库。(2)销售乙商品收入400000元,增值税52000元,款项已收存银行,该批商品进价成本300000元。(3)以银行存款购进管理用设备一台,增值税专用发票价税款注明价款150000元,增值税19500元,另以存款支付运杂费4300元,设备已验收并投入使用。(4)将综合楼出租给外单位经营,租金收入30000元,款项存入银行。(5)销售丙商品收入500000元,增值税65000元,有265000元已收存银行,另300000元收到购货方签发的商业汇票,约定付款期三个月。该批商品成本400000元。(6)收到被投资单位分配现金股利8000元,存入银行,并按成本法确认当期投资收益。(7)销售丁商品价税合计676000元,有400000元已收入银行,其余部分尚未收回。该批商品成本480000元。(8)购进商品成本价500000元,增值税65000元,商品验收
某商厦是一家商品零售企业,为增值税一般纳税人,税率为13% ,对存货采用售价金额法进行核算。2020年8月发生如下业务: (1)8日,购入商品一批,价款为300000元,增值税税额为 39000元,货款以银行存款支付,商品已验收入库,该批商品售价 为456300元。 (2)8月份公司共销售451435元,款项已收到并存入银行。 编制购进商品的会计分录; 编制本月销售商品收入及结转销售成本的会计分录, 计算本月销项税额及已销商品的进销差价并编制分录。
某商厦是一家商品零售企业,为增值税一般纳税人,税率为13%,对存货采用售价金额法进行核算。2020年8月发生如下业务:(1)8日,购入商品一批,价款为300000元,增值税税额为39000元,货款以银行存款支付,商品已验收入库,该批商品售价为456300元。(2)8月份公司共销售451435元,款项已收到并存入银行。√编制购进商品的会计分录:√编制本月销售商品收入及结转销售成本的会计分录,计算本月销项税额及已销商品的进销差价并编制分录。
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项
老师,我们A公司全资投资了一个B公司,A公司的原固定资产和原材料直接让B公司用了,怎么记账?
金谍K3Wise明细账过滤中有个只显示明细科目项下有个核算项目不单独列示,这个勾选起来是不是就看不见应收账款一国内客户一某某单位,只会显示到某某单位前面那一段
去年费用今年开的发票能入一月份账吗
1借库存商品52000 应交税费进项税额8840 贷银行存款60840
借主营业务成本17500 贷商品进销差价17500
2.借主营业务成本17500 贷商品进销差价17500
3借库存商品43000 应交税费进项税额7310 贷应付账款58030
借主营业务成本7720 贷商品进销差价7720
4借应付账款50310 贷银行存款50310
51借库存商品8000 应交税费进项税额1360 贷银行存款9360
借主营业务成本3200 贷商品进销差价3200
?没看到啊
我早发给你了,刷新看看