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老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整

2020-05-19 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-19 08:59

借:应付账款贷:银行存款 这个你的用友没有取得现金流数据吗,你们分配现金流那做分录不是可以自己选择吗,对应那个做完凭证之后,我记得金蝶学员截图是可以自己选择,做完分录自己选择现金流,

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快账用户4926 追问 2020-05-19 09:03

但老师我上个月已经把在建工程用银行存款结转了,我现在是想在这个月用应付账款来体现一下。

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齐红老师 解答 2020-05-19 09:04

借在建工程 负数 借银行,之后重新做,借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。

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快账用户4926 追问 2020-05-19 09:07

老师,在用友中我先借在建工程负数再贷银行存款负数然后再借应付贷银行存款,这个银行存款会有现金流吗,还是银行存款抵消了

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齐红老师 解答 2020-05-19 09:13

不会,这个,你这个抵减了这个,你不反结账,那这个没有办法取到现金流,

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快账用户4926 追问 2020-05-19 09:20

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-05-19 09:26

好的,我记得用友是可以反结账的,你问下你售后看看,这个

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借:应付账款贷:银行存款 这个你的用友没有取得现金流数据吗,你们分配现金流那做分录不是可以自己选择吗,对应那个做完凭证之后,我记得金蝶学员截图是可以自己选择,做完分录自己选择现金流,
2020-05-19
你好,只能在本年度做调整,增加在建工程和固定资产,折旧的话补提差额
2022-02-10
专项应付款结转到营业外收入就可以的。
2021-07-26
同学您好,付款归还时冲平就可以了
2022-02-23
收到钱做借银行存款 贷工程结算
2020-10-27
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