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你好老师,我想问一下就是本年计提的工资总额和实际发放的工资总额之间差了一个2904的社保费,但是最后这张表为啥社保还调增了呢,是填列的不对呢还是怎么

你好老师,我想问一下就是本年计提的工资总额和实际发放的工资总额之间差了一个2904的社保费,但是最后这张表为啥社保还调增了呢,是填列的不对呢还是怎么
你好老师,我想问一下就是本年计提的工资总额和实际发放的工资总额之间差了一个2904的社保费,但是最后这张表为啥社保还调增了呢,是填列的不对呢还是怎么
2020-05-14 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-14 11:51

您好 本年计提的工资跟实际发放的工资应该填写一致金额

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您好 本年计提的工资跟实际发放的工资应该填写一致金额
2020-05-14
同学你好 1.那就按照申报个税的来做 2.没买社保按照劳务 工资薪金就要交社保 3.按照应发工资,申报个税的金额
2021-01-21
您好!社保计提与实际扣缴可能因基数、费率差异或计算错误。若您返给员工1125.32元,但账面仍显示差额7.77元,可能是计提时用了不同基数或费率。建议核对社保基数、费率及计算公式,确保一致性和准确性。如有疑问,可咨询人力资源部门或当地社保机构。
2024-09-20
同学你好,代扣个人的社保和住房公积金也要合计到应发工资里。
2023-01-22
同学你好 原分录负数红冲,重新做,没计提的要补计提哦 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-10
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