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2019年8月份 , 华海公司当月发生增值税销项税额合计为400 200元,增值税进项税额转出合计为19 500元, 增值税进项税额合计为205 050元。当月公司已用银行存款支付增值税税款204 650元,请计算本月应交增值税并编制会计分录。

2020-05-14 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-14 09:44

你好 本月应交增值税=400 200加上19 500-205 050-204 650 借,应交税费——应增销400200 借,应交税费——应增(进转出)19500 贷,应交税费——应增进 205050 贷,应交税纲——已交税金204650 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借,应交税费——应增(转出未交增值税) 贷,应交税费——未交增值税

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你好 本月应交增值税=400 200加上19 500-205 050-204 650 借,应交税费——应增销400200 借,应交税费——应增(进转出)19500 贷,应交税费——应增进 205050 贷,应交税纲——已交税金204650 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借,应交税费——应增(转出未交增值税) 贷,应交税费——未交增值税
2020-05-14
这个题目这样看都糊涂了
2022-05-23
1、11月应交增值税是 525200-(195050-29900)%2B 5000=365050 借应交税费-转出未交增值税365050 贷应交税费未交增值税365050
2022-05-24
11月应交增值税是 525200-(195050-29900)+5000=365050 借应交税费-转出未交增值税365050 贷应交税费未交增值税365050
2022-05-24
同学你好。你确定销项税是5200元吗
2022-05-24
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