借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用
甘老师 开票系统服务费280元,3月份的时候入的是借 管理费用 贷 银行存款 月底结转了,那4月份抵扣的时候是不是借应交税费-减免 贷 管理费用-280
老师,开票系统年服务费280元。付时,借管理费用,贷银行存款。现在报增值税全额抵扣,怎么做相关分录呢?
请问一下,老师,开票系统年服务费280元。付时,借管理费用,贷银行存款。现在报增值税全额抵扣,怎么做相关分录呢?
老师,开票系统年服务费280元。付时,借管理费用,贷银行存款。现在报增值税全额抵扣,怎么做相关分录呢?
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
老师工商年报的社保那块单位缴费基数怎么写呢,比如我们这里是4416,员工从8月份开始交有2个人。这样基数4416✘2✘5的和吗
上任会计生产成本余额还94万多,对我年底的本年利润有影响吗?
房开企业,通过出让方式取得一块土地,土地闲置中,未进行开发,需要缴纳城镇土地使用税吗?
老师2.退中间人差价(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我这个有点看不懂,到底应该不含税算还是含税算
老师,公司买了很多套空调,有的一套几千块,有的1万多,加起来一共花了6万多。这种怎么入账?
老师,a为什么不对,不应该是偷税逃税范围里吗
有在羽毛羽绒加工企业的财务吗?
中级会计财务管理:EBIT和净利润怎么换算
老师好,请问小规模纳税人,2024年度本年累计利润总额13000,2024年已交企业所得税费用600元,本年净利润累计12400元,2024年度无票支出暂估成本11000元,管理费用3000元,业务招待费1000元,这个要调整出来交企业所得税,要交多少企业所得税呢?
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]