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老师 应交税费的贷方有余额0.01 是计提的跟实际缴纳的税款差额。年底应该怎么调平呢?

2020-04-28 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-28 16:35

你好 是尾差的原因记营业外收支科目

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你好 是尾差的原因记营业外收支科目
2020-04-28
您好 这个金额很小,建议你放到管理费用---其他
2023-12-27
你好 你们有差异的话 你就做一笔 :借应交税费-未交增值税贷营业外收入 。如果这个1分钱不缴纳了就结转下
2021-01-21
你好,可以这样调整 借:应交税费-应交增值税(小规模)0.01 贷:相关科目 0.01 
2021-07-08
同学,你好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2024-07-04
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