二手房东(一般纳税人)取得业主(简易计税)增值税专用发票可以抵扣进项税
老师 我想问问 二手房东(一般纳税人)取得业主(简易计税)增值税专用发票可以抵扣进项税吗
老师,选择简易计税的一般纳税人,增值税征收率3%,取得增值税专用发票也可以抵扣进项吗?为什么?
老师我想问一下,当一般纳税人可选择简易计税方法时,取得的专票进项是不是无法抵扣了?
老师,请问一般纳税人采用简易征收,那么他取得的增值税进项发票可以认证抵扣用于一般项目来抵扣嘛?可以留底以后有一般项目来抵扣嘛?
老师你好,请问一下一般纳税人采用简易计税,取得的进项还可以在抵扣吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费,简易计税项目,免税项目除外
他取得的专票是简易计税的专票 也是可以抵扣的对不
取得的专票是简易计税的专票 也是可以抵扣的