你好 先退货 销售方开红字发票 原业分录 不变,金额负数,再开进来一台设备的发票入账
老师你好,就是我公司将去年购进的货物价值180以每两台的价值去调换一台价值360的产品要怎么进行账务处理
某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月发生以下业务:1.销售上月购入的空调400台,每台不含税售价4500元,向某学校赠送10台空调。2.销售本月购入的冰柜20台,每台不含税售价3500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件(不含税)3.按本月代销零售收入的3%从委托方处收到代销货物手续费3145.92元4.以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售时实际不含税售价为1800元/台5.5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台6.从生产厂家购进同一品牌、同一型号空调100台,冰柜50台。生产厂家开具了50台冰柜和100台空调的两张增值税专用发票,注明税金分别为23400元和65000元根据以上资料计算商场当月应纳增值税税额。
老师,你好,我公司有一笔购进业务,已做账务处理,借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款,现在工厂发来结算账单,原来业务调账单价,上涨了,我是我这边财务软件已经结账,那关于这个单价调整要怎么进行账务处理呢?
1、A公司为增值税的一般纳税人,位于市区,主要销售空调等家电产品。今年端午节前夕,为了促进企业的销售,促销人员提出了两套销售产品的方案,以供选择:方案一:将一台原价值2000元的空调和一台原价值400元的电风扇捆绑销售,给予8.3折的优惠(即,给予了400元的价格折扣)并将折扣的金额开在同一张发票的“金额栏”中。方案二:销售一台原价值2000元的空调的同时,赠送一台原价值400元的电风扇。甲公司将赠送的电风扇单独开具了发票。以上价格均为含税价格,且不存在赊销和赊购。甲公司的销售利润率为25%,即若原价值为1000元,则进价为750元;若原价值为2000元,则进价为1500元。假设只考虑增值税(13%)、城建税(7%)和教育费附加(3%),请对其进行纳税筹划。保留小数点后两位。能写出具体过程吗谢谢老师
胜利百货商场是一家零售商业企业,本月发生的业务中,涉及购进商品价格更正的业务主要有两笔:(一)只更正进价的业务1.商品购进胜利百货商场服装部月初从市百货公司购进某品牌羽绒服50件,进价每件1000元,增值税税率13%,价税合计56500元。货款以银行存款付讫,含税零售价每件1500元。2.进价更正收到市百货公司的通知和更正发票,该批羽绒服的批发价格应该为每件1100元,商场应补付货款5000元,增值税税额650元。胜利百货商场服装部同意并以银行存款付讫。(二)进价、销价都更正的业务1.商品购进胜利百货商场鞋帽部月初从市百货公司购进某品牌运动鞋100双,进价每双900元,增值税税率13%,价税合计101700元。货款以银行存款付讫,含税零售价每双1400元。2.进价、销价更正收到市百货公司的通知与相应发票,该批运动鞋的批发价格应该为每双800元。市百货公司应该退还相应的货款和增值税税额。为了促进销售,商场将其售价调低为每双1200元。问题:(1)以上两笔业务的核算内容有什么异同?(2)计算差价的影响,并进行相应的账务处理。
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?
老师,内账多收4个点的税钱,计入那个会计科目?
银行短期借款入账后打入供应商账户,怎么做账?
老师,去年暂估了成本,如果发票在今年无法取得,那汇算清缴是要调增的吗?免征所得税企业会有影响吗?
2021年开具的发票,2025年没完成出口退税还能退税吗
为何这里的公允价值变动不是37,而是27,如果写37可对呢
工商年检天要数据之后,多久能公示出来
老师,您好!请问24年已经关账了,那么25年一月份怎么建账啊?都有哪些数据是需要从24年年末抄写过来的啊?谢谢老师!
这个分录应该怎么写啊
3月报个税,人员没有电话在5月份报个税时填报可以吗?
老师,必须要开发票是吧
你好,是的 要重开对应的发票。
老师,这不属于非货币性质产交换吗
我的理解,这个不应该是非货币性质产交换。