您好 借:管理费用-维修费 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3200 贷:银行存款 23200
请问这个题怎么做?甲公司为增值税一般纳税人,2018年6月1日,对生产车间使用的设备进行日常修理,发生的维修费并取得增值税专用发票,注明修理费20,000,税率16%,增值税额3,200
.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年5月,甲公司对生产车间使用的机器设备进行日常整理,支付维修费用同时取得增值税专用发票,注明维修费8000元、增值税税额1040元,款项以银行存款支付。甲公司取得的增值税专用发票本月已认证通过。要求:根据上述业务编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月16日,对销售部门的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费40000元,税率13%,增值税税额5200元,企业以银行存款支付。编制甲公司会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月16日,对销售部门的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票,注明修理费¥40,000,税率13%,增值税税额¥5200,企业以银行存款支付,编制甲公司会计分录。
11日,公司对生产车间使用的设备进行日常修理,发生维修费并取得增值税专用发票
汇算清缴弥补亏损是5年时间,是不是2024年汇算的话弥补的是23 22 21 20 19这5年 18年就弥补不成了
请问一般纳税人,服务类~美容服务,咨询类~管理咨询,服务咨询。增值税税率都是6%么?但如果公司进行货物销售,预包装食品销售,就是13%对么?
老师个体工商户网店缴税依据什么?是分定额和做账两种形式吗?如果是做账这种形式,是要和做公司账一样吗?还是可以简单点不要做报表,不用报税?
老师,我24年的财务报表季报不是全报完了嘛,现在营业成本跟管理费用金额有的金额互调了一下数据,导致季报有的数据就不对了,我要重新修改季报表吗
收到拨来的以前年度已完成的经费补贴影响当前损益吗?
老师好。员工在外租房的发票 可以报销吗
您好老师,我公司开具的发票做进项税额转出,并转入未交增值税,税款未付,也未做抵扣,麻烦老师在账上有什么好的办法处理一下吗?
老师,2024年亏损太多,专管员让改,已经汇算清缴了,怎么更正?
请问一般纳税人。医疗服务税率是多少
新公司法的一人有限公司会被认定为无限连带的个独企业吗?
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那个税率16%要不要算进去
一般纳税人收到专票可以抵扣进项税额 价税分离入账