你好 (1)发出量具,并调差异, 借:委托加工物资 70000 贷:原材料 70000 借:委托加工物资 2800 贷:材料成本差异 2800 (2)支付运费 借:委托加工物资 1000 借:应交税费——应增(进)90 贷:银行存款 1090 (3)支付加工费 借:委托加工物资 20000 借:应交税费——应增(进)2600 贷:银行存款 22600 (4)再次支付运费 借:委托加工物资 3000 借:应交税费——应增(进)270 贷:银行存款 3270 (5)加工后验收入库,并调差异。 借:原材料 98000 贷:委托加工物资 96800 贷:材料成本差异 1200 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
甲企业委托丙企业加工一批量具。发出材料的计划成本为70 000元,材料成本差异率为4%,以银行存款支付运费1000元和运费的增值税90元。以银行存款支付加工费20 000元和加工费的增值税额2600元,量具加工完成并验收入库,再以银行存款支付运费3000元和增值税额270元。 量具的计划成本98000元。编制委托加工物资的核算:(1)发出量具,并调差异,(2)支付运费,(3)支付加工费,(4)再次支付运费,(5)加工后验收入库,并调差异。
2021年6月5日,甲公司委托某量具厂加工一批模具,发出材料的计划成本为5000元,材料成本差异率为2%,以银行存款支付往返运杂费200元(不考虑增值税),6月25日以银行存款支付上述量具的加工费用2000元,增值税260元;收回委托加工的量具,该批模具的计划成本为8000元。写出(1)发出材料的分录是借:____贷____、____;(2)支付往返运杂费的分录是借____贷____;(3)支付加工费的分录是借____、____贷____(4)按照计划成本验收入库的分录是借____贷____、____。
2021年6月5日,甲公司委托某量具厂加工一批模具,发出材料的计划成本为5000元,材料成本差异率为2%,以银行存款支付往返运杂费200元(不考虑增值税),6月25日以银行存款支付上述量具的加工费用2000元,增值税260元;收回委托加工的量具,该批模具的计划成本为8000元。写出(1)发出材料的分录是借:____贷____、____;(2)支付往返运杂费的分录是借____贷____;(3)支付加工费的分录是借____、____贷____(4)按照计划成本验收入库的分录是借____贷____、____。
2021年6月5日,甲公司委托某量具厂加工一批模具,发出材料的计划成本为5000元,材料成本差异率为2%,以银行存款支付往返运杂费200元(不考虑增值税),6月25日以银行存款支付上述量具的加工费用2000元,增值税260元;收回委托加工的量具,该批模具的计划成本为8000元。写出(1)发出材料的分录是借:____贷____、____;(2)支付往返运杂费的分录是借____贷____;(3)支付加工费的分录是借____、____贷____(4)按照计划成本验收入库的分录是借____贷____、____。
1.2020年6月5日,甲公司委托某量具厂加工一批模具,发出材料的计划成本为80000元,材料成本差异率为2%,以银行存款支付运杂费2000元(不考虑增值税),6月25日以银行存款支付上述量具的加工费用20000元,增值税2600元;6月30日以银行存款支付运杂费3000元(不考虑增值税),收回委托加工的量具,该批模具的计划成本为100000元。写出(1)发出材料的分录;(2)支付运杂费的分录;(3)支付加工费的分录(4)支付运杂费的分录;(5)按照计划成本验收入库的分录。
老师什么情况下调增调减分录能写下吗
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能退?
房地产开发公司有库存商品80套(房源)对外出租,,出租的起止时间各不相同,假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算?今年2月份起租的又该怎样计算?请董孝彬老师解答,别的老师不要接。不要接。
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕