你好,同学。 不用的啊,你这个是在拨款结转 体现就是了
行政事业单位上年的财政拨款结转期末余额到今年年初我们要直接调到财政拨款预算收入吗?还是怎么做账务处理?
2X19年9月,某事业单位共收到财政拨款收入2500000元,“事业支出”科目下“财政拨款支出”明细科目的当月发生额为2400000元。月末,该事业单位将本月财政拨款收入和支出结转。不考虑其他因素,下列账务处理中不正确的有( )。 A 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结转——本年收支结转2500000 B 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:事业支出——财政拨款支出2400000 C 借:财政拨款预算收入2500000//贷:财政拨款结余——结转转入2500000 D 借:财政拨款结转——本年收支结转2400000//贷:财政拨款结转——年初余额调整2400000
请问老师事业单位有不需要上缴财政的事业收入,年末结转到非财政拨款结余,这笔钱下一年还可以用吗?
老师,我是事业单位,想做一张凭证调整前几年的好几处差错,因为有一年财政拨款结转的钱都填到非财政拨款结转里了,涉及到的凭证太多,可不可以写一个分录直接都调整过来,分录是: 借,非财政拨款结转 贷,财政拨款结转 这个摘要应该怎么写?后面需要附原始凭证吗?
行政单位新会计制度下年终结转的时候,预算会计行政支出大于预算拨款收入的部分,也就是花的上年的零余额账户和财政返还额度,如何结平行政支出账户?比如2019年支出100万,其中拨款收入80万元,上年财政应返还额度20万元,年结的时候财政拨款收入和拨款支出结平后,行政支出中还有20万元的余额如何处理?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那财政拨款结转这个科目期初余额不用管他吗?
不用,他有余额是正常的。