缴纳的时候 免征的部分计入营业外收入
老师,请问2月份正常缴纳计提社保,公司部分减免,又没有退回来,直接用2月份减免的社保额留存冲缴员工个人部分,这个月冲减个人部分后,社保局还留存了800多,如何做分录,麻烦老师做下分录
老师,2月份做了正常计提社保的分录,但是缴纳的时候并不是那么多钱,分录要怎么做呢?
2-7月正常计提,缴纳了社保。 现在知道2-7月的单位部分社保可以减免。 那之前多计提的社保,怎么写分录?
老师,您好!社保当月缴当月的,应该不用计提了,是吗?那缴社保的分录,怎么做呢?
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
想问一下,印花税每季度一定要报吗,电子税务局说我逾期申报
老师 我想问下 企业是制造业 在前期投入阶段买了些零星的小工具,帐上我应该记在哪里
请问老师,我公司为劳务派遣公司,合同是我公司和客户签的外包合同,现在我公司要把签的这个合同转包给关联方(外包员工是跟关联方签的劳动合同),客户让我公司先垫付为外包员工采购新年物资费用,我公司付了该费用,该供应商开专票给我公司,那我公司拿着专票可以抵扣吗?
采购合同已经签订好了,但是采购发票还没开,我可以按照合同直接入账 不做暂估吗?
老师你好,2863.4元,8个点的税款算出来应该是多少?
销售发票后面一定要附出库单吗
内账要怎么做?
继续上个问题,还是不知道怎么处理
我们是一家房地产公司,19年发票多开了,现在客户要办不动产证,合同上的金额和发票不一致怎么办
给顾客优惠500元发票怎么开,500元顾客用抽奖券抵
我可以重新按照实际缴纳的金额做计提分录吗?3月份的时候计提的金额和实际缴纳的金额一致,然后不做营业外收入
不要这样做 你计提还是按照优惠之前的来 这样显示企业已经履行了计提的义务
老师,那3月份的时候已经知道实际要缴纳的金额了,可以按照实际缴纳的金额计提吗?那样就不用把多出来的部分做到营业外收入了
还是按照优惠之前的计提
我也在想计入营业外收入是不是还要交税?
一样的 你少计成本费用不也是少交税