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结转本月收支时,借记本年利润,贷记管理费用,制造费用 ,那个费用怎么算,计算的时候只是把前面借方的加起来吗,贷方的还用管吗

2020-03-17 11:59
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齐红老师

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2020-03-17 11:59

你好,借方和贷方的合计数字结转

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你好,借方和贷方的合计数字结转
2020-03-17
你好需要反结账进去修改改为 借管理费用 负数,不能做贷方
2021-04-12
你好!是按管理费用—摊销
2020-11-25
那结转的金额应该是借:管理费用 10000 贷:本年利润 10000
2019-09-23
你是手工账吗 第一个结转的不对,余额是0不需要结转 第二个借管理费用贷本年利润1000
2019-09-23
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