同学好,跨年度的增值税专用发票不能作废,只能冲红,填写红字信息,,
跨年的增值税专用发票可以作废吗?还是需要红冲,填写一个红字信息表
增值税普票信息错误跨月需要红冲开负数,我错误的在增值税专用发票上填写了红字信息表并上传了,可以直接点删除解决吗
老师,跨年发票,对方退回,我们需要开红字信息表吗?还是不用开红字信息表可以直接红冲?谢谢老师
税务ukey上传红字信息表审核通过后,如果后来不需要红冲发票了,红字信息表可以撤销吗?我们开具的是电子专票,当月开具的,因为不能电子专票不能作废,所以填了红字信息表,后来又不用不红票了。
老师跨月专票需要作废,直接在信息表中填开红字专用发票就可以的吧
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
这个直接自己在开票软件上操作就行吗?不用去当地税局吧?
直接在开票系统中操作,不需要去税务局,