你好 借:在途物资38000+500 应交税费-应交增值税6080 贷:库存现在34000 应付账款=以上差额
购入原料甲38 000元,增值税6080元,运杂费500元,款项现金支付34000元,余款暂欠,材料未到这个会计分录怎么做
1到银行提取现金34 000元,以备购买材料; 2 购入原料甲38 000元,增值税6080元,运杂费500元,款项现金支付34000元,余款暂欠,材料未到; 3 购入甲材料500公斤,价款78000元,乙材料200公斤,价款67000元,对方开来增值税专票,税率16%,同时对方代垫1400元运费(按照甲乙材料的重量分配)。所有款项开出3月期银行承兑汇票一张。材料未到; 4 预付甲材料货款60 000元; 5 进口丙材料80 000元,增值税12800元,关税2400元,第四题已预付60 000元,余款未付。材料运到,途中发生车祸损失了一半(暂不考虑增值税),经保险公司鉴定,答应全额赔付(赔偿款暂未到位)。其余材料如数验收入库; 6 转账归还上月购入甲材料的货款78560元; 7 采购员到上海出差预借差旅费5000元,转帐付讫 ; 8 采购员报销差旅费5635元,之前预借5000元,余款打到其工资账户中; 9 原购入的甲材料运到,如数验收入库 10 转账付清第5题的余款;
1.收到投资者投入设备一台,协议作价120 000元,暂不考虑增值税。 2.采购员张三预借差旅费1 000元,以现金支票支付。 3.购入不需安装的机器一台,买价30 000元,增值税3 900元,运杂费900元,款项用转账支票支付。(增值税可抵扣) 4.购入乙材料100 000元,增值税13 000元;同批购入丙材料200 000元,增值税26 000元,价款用转账支票支付300 000元,余款暂欠。 5.以存款支付上述乙材料和丙材料运费600
购入甲材料一批,取得专用发票注明货款3万元,增值税3900元,对方代垫运杂费500元,款项以银行存款支付,材料尚未运到,编制会计分录甲材料运到后并验收入库,会计分录
1、到银行提取现金34000元,以备购买材料;2、购入原料甲38000元,增值税6080元,运杂费500元,款项现金支付34000元,余款暂欠,材料未到;3、购入甲材料500公斤,价款78000元,乙材料200公斤,价款67000元,对方开来增值税专票,税额18850,同时对方代垫1400元运费(按照甲乙材料的重量分配)。所有款项开出3月期银行承兑汇票一张。材料未到;4、预付甲材料货款60000元;5、转账归还上月购入甲材料的货款78560元;6、采购员到上海出差预借差旅费5000元,转帐付讫;7、采购员报销差旅费5635元,之前预借5000元,余款打到其工资账户中;8、原购入的甲材料运到,如数验收入库;(第3题)(写会计分录)
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
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