你好 是的 应该是一致的。 你们房租是一起做账的 还是分门店来做的
老师,我发现一下,这是我们的公司吧,就是说他主要是就是说有各个门店的房租,然后正常这个账务就是软件的摊销表的余额是不是应该跟明细表的余额应该是对起来,对吧,因为他这是好长时间就三年形成了就说余额对不齐,就想问一下,现在这边儿是给它调账,还是填个表?从哪下手
租了一个地方,然后呢,但是这个租赁这个承租方出租方呢,是个人,然后呢,我们一个人就是我们会把钱打到个人的那个账户上去,然后但是他那个房本儿却是国有资产的,然后现在有一个问题,就是说我们希望他能给我们开票,但是我不知道这块儿存不存在什么风险,因为税务局能否是给我们开具这样的一个发票。现在是存在这个问题,而且还一个问题,就是说我们这个就是他这个人吧,还不出面,他要求让我们自己说他会给我们相应的这个合作,对,就是房本儿吧,就是所谓的他跟国有资产那边儿的,这个的一个租赁协议,还有他的身份证让我们去开一些,所以这块儿我不知道存在有一定的风险。
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
我问个问题 从代账那边拿回来的账 因为软件不一样 软件工程师也只读取了三个月的 这种情况我要怎么办 跟老板说明情况后重新建账,我明天新建账套正常按科目余额表输入期初余额,然后正常做账就可以了是吧
老师好、我想问个问题、就是我们公司开了个老板的银行账户、有个收款码、但是每次收的钱都在老板这个个人账户里、我这边只能查收款明细、因为之前跟老板核对了下余额、跟我这边出入挺大的、应该是让他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想调一下我的余额表、那个支出去的钱我应该记在那呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
按门店做的表格
你好 那不应该是不对的。 你按门店来分摊金额的 。怎么会对不上 。你去看看差异 是具体哪个门店产生的 就去调整对应门店。 是多分摊了还是少分摊了
A方做为收票方不能抵扣进项的政策依据不知道在哪个文件?
你好 你去看看2016.36号文件 不能抵扣进项税的 依据