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你好,我想问一下单位2019年一月份有一库存材料暂估入库,材料回来的时候是多个单位回来的已如实做进账,会计没有冲回之前暂估的材料,到12月份才发觉要冲回来,这时需要怎么做?直接冲回就行了吗

2020-03-09 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-09 17:16

你好,没跨年直接冲回就可以

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你好,没跨年直接冲回就可以
2020-03-09
您好,是这2个分录,就是23年做了主营业务成本,现在冲回来了
2024-05-25
你好,可以单独记录销售费用的。运费也是对方承担吧。
2021-08-16
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
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