出售交易性金融资产的投资收益为出售金额-出售时账面价值-增值税。 1200-1000=200 持有期间投资收益 -5➕50➕200
企业(一般纳税人)与某项交易性金融资产相关的业务如下: 1. 5月1日购入D股票(普通股),支付1000万购入500万股,另支付5万元手续费,另支付600元增值税进项税额; 2. 5月8日该股公布上年度分红方案,每10股支付现金股利1元(税后);按分红方案,将于6月25日实际发放现金股利; 3. 6月10日,为满足流动性资金需求,企业将D股票一次性出售,收到出售价款净额1200万元; 4. 持有期间未确认公允价值变动损益,也不考虑其他因素。 计算: 1.出售时企业需要确认的“投资收益”金额,列出详细计算过程并对参与计算的数字做出必要解释。 2.此次投资共计为企业带来的投资收益总额,列出详细计算过程。 老师请问这道题怎么做
计算题甲公司为增值税一般纳税人,2018年发生的有关交易性金融资产业务如下:(1)1月3日,向证券公司存出投资款2000万元。(2)同日,委托证券公司购入乙上市公司股票50万股,支付价款500万元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利5万元),另支付相关交易费用1.25万元,支付增值税0.075万元,甲公司将该股票投资确认为交易性金融资产。(3)3月20日,收到乙上市公司发放的现金股利并存入银行的投资款专户。(4)3月31日,持有的乙上市公司股票公允价值为480万元。(5)4月30日,全部出售乙上市公司股票50万股,售价为600万元,款项已收到。(6)计算当月转让该金融商品应交的增值税为5.66万元要求:对以上业务进行账务处理,编制会计分录。
计算题甲公司为增值税一般纳税人,2018年发生的有关交易性金融资产业务如下:(1)1月3日,向证券公司存出投资款2000万元。(2)同日,委托证券公司购入乙上市公司股票50万股,支付价款500万元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利5万元),另支付相关交易费用1.25万元,支付增值税0.075万元,甲公司将该股票投资确认为交易性金融资产。(3)3月20日,收到乙上市公司发放的现金股利并存入银行的投资款专户。(4)3月31日,持有的乙上市公司股票公允价值为480万元。(5)4月30日,全部出售乙上市公司股票50万股,售价为600万元,款项已收到。(6)计算当月转让该金融商品应交的增值税为5.66万元要求:对以上业务进行账务处理,编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2018年发生的有关交易性金融资产业务如下: (1)1月3日,向证券公司存出投资款2000万元。1月20日,委托证券公司购入乙.上市公司股票50万股,支付价款505万元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利5万元),另支付相关交易费用1.25万元,支付增值税0.075万元,甲公司将该股票投资确认为交易性金融资产。 (2)3月20日,收到乙上市公司发放的现金股利并存人银行的投资款专户,3月31日,持有的乙.上市公司股票公允价值为480万元。 (3)4月30日,全部出售乙.上市公司股票50万股,售价为600万元,转让该金融商品的增值税税率6%,款项已收到。 要求: 1. 做出相关会计分录 2.计算转让该金融商品的增值税
2019年1月1日,A企业购入10万股面值100元的股票,A企业将其划分为交易性金融资产。取得时实际支付价款1050万元(含已宣告发放但尚未领取的应收股利50万元),另外支付交易费用10万元。2019年1月6日,收到最初支付价款中所含股利50万元。2019年12月31日,股票公允价值为1120万元。2020年1月6日,对方企业宣告2019年应收股利30万元。2019年6月6日,将该股票处置,售价1200万元,不考虑相关税费。要求:做出交易性金融资产的相关会计处理(单位:万元)。(交易性金融资产)(1)购入股票分录(请填上金额,将完整分录写在答案里)借:交易性金融资产——成本投资收益应收股利贷:银行存款接上题,收到最初支付价款中所含应收股利50万元。
公司没有成立工会组织要缴纳工会经费吗,小微企业
个体工商户申报纳税 是不是也在电子税务局?申报纳税怎么进入说下步骤 是不是和公司制企业一般纳税人小规模纳税人进入的界面一样?
老师,我们是建筑公司,给政府单位开工程服务发票时,特定业务这里要选择建筑服务么?
你好老师,我们公司是销售日用百货的公司,客户一般都不要发票,可以申报无票收入吗?长期报无票收入后期会不会被查或被罚款的风险?
老师,之前公司的会计,销项税和进项税一直没有结转到未交增值税,导致这两个明细科目余额数很大,怎么办?
盈余公积以什么为基数调整的
老师,小规模每个月结账时,需要结转出增值税和附加税吗?
请问老师,我们现在属于筹建厂房的状态。我们买了别人的旧厂房,但是别人还没给我们开发票,现在我们卖了所购旧厂房的废铁,这笔收入怎么做账?
老师,我想问下,公司要注销了,其他应收款-代扣代缴社保费个人部分借方还有余额应怎么平账?
我是一个分公司 我欠总公司的钱 还有农民钱我的欠 是这种关系 然后我分公司不想在账上体现这个农民的往来 想平调 我想的农民直接把钱还给总公司 先把账平调怎么操作可以呢
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