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Q

某商场为增值税一般纳人,本月发生以下业务: 销售给乙企业300套服装,不含税价格为0.7万元/套。由于乙企业及时付款,甲服装厂给予乙企业7折的优惠,并按原价开具了增值税专用发票。 零售金银首饰取得含税销售额11.3万元,其中包括以旧换新首饰的含税销售额5.65万元。在以旧换新业务中,旧首饰作价的含税金额为4.52万元,百货商场实际收取的含税金额为1.13万元。 该商场将自己的A商品与另一家的B商品进行兑换,双方交易的价值均为含税价90.4万元,A产品成本30万元,B产品成本20万元。 购进货物取得普通发票列明金额1万元,税率3%,税额0.03万元,货已入库。 收回委托加工货物一批,取得专用发票,列明加工费5万元,税率13%。 将整体厨房20套奖励给员工。该批整体厨房是最新款没有市场售价,每件账面成本0.3万元,成本利润率10%。 要求:计算该商场当月应交进项税额和销项税额。(保留两位小数)

2020-03-05 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-05 20:17

1,销项300×0.7×13% 2,销项(11.3-1.13)/1.13×0.13,1.13/1.13×0.13 3,

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齐红老师 解答 2020-03-05 20:20

3,90.04/1.13×0.13,进项和销项同时 4,不影响 5,进项5×0.13 销项-进项就是缴纳的增值税

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