12月你先把所得税交上,然后带二零年,把所得税减去。
今年12月份我开了普通发票的负数发票,当月没有正数发票,税务不给按负数申报,要求在下一年度开具正数发票后,冲抵负数发票,那么负数发票上的收入,在今年要交所得税吗?
你好老师,有一家小规模纳税人,今年1月开具负数发票5万,是不是今年第一季度不交增值税的话最多可以开具35万的正数发票,即红冲的5万是可以抵销正数发票金额的对吧
上月发票因为税号的问题这个月要全部重新开,这个月要红冲,开负数发票跟重开新的发票这个时间次序有没有要求,因为我发票数量有限,这个月没有抄报税不能申领发票,我可以先按正确的发票开了,然后等报完税在申领发票在开负数发票吗
老师,你好,购货方要求本月开具红字信息表与负数发票,上月购货方发票已抵扣,本月开具负数发票与正数发票金额一致,下月初报税在电子税务局需要在报表上填写吗
请问老师,本月开了红字发票,是冲减上年的发票,那本季度申报企业所得税的时候营业收收入怎么填写呢?按正数发票与负数发票抵减后的金额填写吗
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?