你好,小规模纳税人不需要三级科目 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 借:应交税金—增值税 贷:营业外收入
老师帮我看看这个分录对吗,小规模没到起征点不交税,这两个分录哪个正确
老师你帮我看看这个分录对吗、这是小规模免税费分录
老师帮我想两个例题!看下AC怎么来的没看到过题!不知道到是怎么回事这两个分录题
老师小规模开普票1个点没答到起征点不了税,这个不交的税怎么做会计分局呢?
老师你好,同一个跨区域事项报告可以开多张发票吗
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
没有生产,可以将制造费用都计入管理费用吗?会不会导致报表的管理费用过高
公司快注销了,但是之前开的发票还没收到款怎么办
老师,做汇算清缴的时候,我不小心勾选了研发的表格,我想在基础信息里取消如何取消呀?
怎么注册公司,需要什么资料?
老师,质量人员既检测原材料,也做半成品检测,是不是得统计工时。也要算每个原材料检测工时。
一个季度超过100万元收入,收入是1272390.83元(实际含税金额是12851147.74元),增值税3%是38171.72元,本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数 计算过程辛苦老师大致写一个,谢谢
老师,质量人员检测原材料,对应的人工费,设备费,材料费。是不是计入入库的原材料成本
老师,新开办企业未有收入的情况下开了餐费的发票,季度申报时候没收入,利润为负数这样有问题么?
老师我这软件自带的三级科目,二级应交增值税选不上,老师,这种情况怎么处理,是需要删除3级科目吗,已经用了能删掉吗
你好,那就不删了,做你的第一个分录。
老师,按照第一个分录,应交税费-应交增值税(销项税额)有余额,怎么办,正常销项应该没有余额。还有老师,我刚才查账发现9月份有一笔分录,贷:应交税费-应交增值税(销项税额),我选错了勾选出贷:(进项税额)了,这个账怎么调呀。
你好,销项,你不是26.38,然后结转到营业外收入26.38吗。9月份错的相同的分录负数冲掉,再做一笔正确的。
老师,我刚刚看了全年的减免税款分录,以上发的2种我都有做],我想在这个季度调过来,应该怎么调账呢,借方:应交税费-减免税款,借方:应交税费-应交增值税(销项税额)这两个分录都做了
形成的债权债务按股权平分
第二句追问错了,不用看第二句
老师9月份的帐已经结完了,是不是在12月做一笔分录负数,在做一笔正确的,能不能直接做调账,借:应交税费-应交增值税(进项税额)69.04,贷:应交税费-应交增值税(销项)69.04
你好,直接调账也是可以的,写一个说明,怕以后忘记是为什么错了。