借 利润分配 贷 本年利润就行的啊
想请问一下年末结转本年利润余额在借方,如何做分录,取本年利润期末借方数还是取未分配利润数?
12月本年利润科目期末借方余额3141.51,这样年末结转本年利润是不是做分录 借利润分配-未分配利润3141.51,贷本年利润3141.51?可为什么这样做完分录月末结账还是提示本年利润科目有余额?
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
请问老师,本年利润在借方,年末结转本年利润到为分配利润是做 借 本年利润负数 贷未分配利润负数吗?
老师成本票如果我们开全额开票的时候都要差额扣除的话,我是不是直接按取得的发票,做借主营业务成本,借应交增值税抵减税额贷,银行存款就可以了,然后按开出的全额发票税额直接确认应交增值税销项税额就可以了如果公司所有项目都是简易计税是不是也不能混淆扣除
劳务派遣公司按什么确认收入
小微企业怎么认定,或者认定标准是什么,老师
老师,工商年报,公司只有营业执照,没有经营,没有税务登记,企业资产状况信息怎么填
员工休产假期间,因税前工资高于生育津贴,公司每月正常计提税前工资,实际尚未发放。现员工收到社保直接打入的生育津贴,请问如何账务处理生育津贴这部分金额
我公司是软件开发企业,现在设了一个机制,就是推广个人给我公司推广一个用户就给20%返利,这20%相当于我公司的成本,但是又开不来发票,我想咨询一下,怎么把这20%的返利合理化入税务账,能代个人交个税开票吗?
老师,最近面试了个财务BP岗位,之前没有做过,只是在一个过期做过销售内勤工作,流程些都比较规范,现在对管理融资这块感觉比较陌生,能接住这个岗位吗
老师,汇算清缴里面,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》填的是哪个科目的数据?
呃,账上有现金500多500多万亏损,然后现金亏损500万,这样的话会有涉涉税风险,如何调账才能做好这笔账呢?用什么方法做呢?
欧老师接一下,其他老师勿接为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因