你好,你把数量平摊到7张发票中
老师,我开具1台设备的发票,金额是7万,但一张票最多能开出1万,每张上边的数量怎么开啊
开发票,比如1张会议桌15000,但是我的发票最高限额是1万,这样我就得开两张发票了。但是这个发票单位我怎么办?开具10000的时候,数量我写了1。但是开剩下的5万,数量我咋办啊?总数量为1的。开两张发票,数量不能拆啊
老师 专票开一台设备17万,但是我们这边限额了,每张只能开10万,但是数量是小数,只能约等于1,但不是完整的1,怎么办?
请问一台设备37万,发票是十万位的,一共开出四张发票,这样的话每张发票设备数量都会显示1,开出来的发票就是四台设备,请问这种情况怎么办?
合同价税金额一共130万,货物数量只有1,开票金额限制10万,这个发票需要怎么开啊 每张开0.1台可以开10张是数量1和100万,其余30万怎么处理呢
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
老师,一张票开的数量可以是0.14台吧?
是的,然后尾数不够,用最后一张凑整