你好 实际业务是12月还是1月的 专票 你不做进项税?
老师 一月份对方拿着19年的专票 让我们付款 我们凭证还是 借:费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款吗?跟专票是哪年开的没有关系?
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
请问老师我们跟银行做了一笔贷款。半年归还。分录是不是:借:银行存款,贷方:短期借款 财务费用-应付利息,这样做对吗?然后什么每个月支付利息的时候,再借:财务费用-应付利息 贷:银行存款。
好,货物什么时间到的,货物和发票一块到的话,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款,付款之后借应付账款贷银行存款 老师,7月份付的货款,发票有一份是今年2月份开给我们的,有一份是今年3月份开给我们公司的,7月份的账怎么做分录@郭老师
老师,我们是购买方,已抵扣的专票对方开出负数发票后,我们借应付账款,贷成本,贷进项税额转出吧,原凭证是借进项,借成本,贷应付账款
餐饮行业厨房油烟机清洗费用计入什么科目
如果去年开票有误,今年红冲重新开的话,本月增值税申报表填重新开票的金额在哪里填,以前开票金额已申报
小规模企业,缴纳的税费借贷方记什么
公司注销,资产负债表上其他应付款10万,需要缴纳25%的所得税,请问如何调整报表不交税?
招标平台使用费计入管理费用,办公费吗
老师 是这样的 我们老板经营了一个园区 注册了三个公司 A、B、C,员工的社保和一部分工资是由A公司支付 ,一部分工资现在是对私支付的 ,我想把对私支付的这部分工资放在B公司下面,由B公司支付,那需要与员工签署劳动合同呢还是劳务合同呢 (麻烦您给我提供一个范本),社保全部由A公司支付的
老师,个体工商户交的经营所得税怎么入帐?
假如一个月31天,员工固定一个月休假4天,底薪3000元,员工3/14号入职,怎么算他的底薪呢
股权转让存在税的产生吗
关于金银首饰零售环节缴纳消费税的政策是哪个 具体是怎么样的手势要交呢
12月的 那我们现在挂账 怎么做分录啊老师
你好 你12月没结账的话 你做 借费用 进项税 贷应付账款。 支付后做及应付账款贷银行存款
嗯,没结账呢,我还有好多凭证没有做
那你就这样来做账就行了