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我想问一下,就是我们公司的食堂职工吃饭的时候。就是充餐卡的时候充100,卡里有200,其中100是公司给的福利。我们这个公司和食堂账是分着的。遇到这种充值的这种账务应该怎么做会计分录呢?

2020-01-05 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-01-05 14:01

您好,一般情况下,公司做账时,借:应付职工薪酬-福利费,100,贷:银行存款,100。食堂做账时,借:银行存款,200,贷:预收账款-公司,100,预收账款-个人,100。

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快账用户8965 追问 2020-01-05 14:03

那什么时候做收入呢,可不可以贷方那个预收直接做:主营业务收入

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齐红老师 解答 2020-01-05 14:09

您好,一般情况下,等消费后,再确认收入。也可以贷方那个预收直接做:主营业务收入。

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快账用户8965 追问 2020-01-05 14:14

公司福利不也可以通过:管理费用-福利费直接下入费用嘛

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齐红老师 解答 2020-01-05 14:17

您好,是的,也可以的,如果通过应付职工薪酬-福利费科目的话,再计提一下,借:管理费用-福利费,100,贷:应付职工薪酬-福利费,100。

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快账用户8965 追问 2020-01-05 14:39

老师还有一个情况,我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?

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齐红老师 解答 2020-01-05 14:44

您好,这种情况下,建议收到分公司的款,借:银行存款,贷:其他应付款-食堂,再转给食堂时,借;其他应付款-食堂,贷:银行存款。食堂账上收到时,借:现金,贷:预收账款,或者主营业务收入,应交税费等科目。

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快账用户8965 追问 2020-01-05 14:49

那在正账上:其他应付款-食堂不就显示出了有食堂账了吗

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齐红老师 解答 2020-01-05 14:55

您好,确实有点,如果改成其他应付款-伙食费,也不合适的话,建议让分公司直接给食堂付款吧。

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您好,一般情况下,公司做账时,借:应付职工薪酬-福利费,100,贷:银行存款,100。食堂做账时,借:银行存款,200,贷:预收账款-公司,100,预收账款-个人,100。 不知道我理解的是否正确。因为我不知道另外的100是公司充的,还是个人充的,麻烦您再说明一下,谢谢。
2020-01-05
也就是说个人充100,企业再给100是吧?
2020-01-05
您好,一般情况下,公司做账时,借:应付职工薪酬-福利费,100,贷:银行存款,100。食堂做账时,借:银行存款,200,贷:预收账款-公司,100,预收账款-个人,100。
2020-01-05
你好,同学。 借 银行存款 100 合同负债100 贷 预收账款 200
2020-01-05
如果说你这一块儿只是项目的账务单独出来处理,那么你就是直接根据你应该确认的收入计入应收应该支付的计入应付,不用设置银行存款账户,因为你本身就没有这个开立账户。
2020-01-05
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