你可以在这个月开。
请问开红字发票时,红字信息表审核认证后,没法开红字发票,红字信息表被我给删除了,重新申请红字信息,不能上传,后来才知做错了,怎么能开红字发票?
老师,12月要冲红的发红开了蓝字的了,红字信息申请表申请通过了,忘记开红字发票了,现在怎么办呀
老师,12月要冲红的发红开了蓝字的了,红字信息申请表申请通过了,忘记开红字发票了,现在怎么办呀
老师,12月要冲红的发红开了蓝字的了,红字信息申请表申请通过了,忘记开红字发票了,现在怎么办呀
老师您好,请问下现在发现上月开具的出口发票(普通发票)品名有误,要冲红再重开,是不是直接开红字发票冲掉,然后再开一份正确的蓝字发票就可以了?不用申请红字发票信息表给税务审核了再冲红吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
那就重复报税了这个月
你好是的,你没有开出负数发票,只能申报。