月末汇总一起结转就可以
老师,结转成本的时候,前期计入生产成本的有通讯费、差旅费,原料、人工费等等,结转的时候是一个一个的结转,还是汇总到一块儿一起结转?
老师,餐饮公司的人工工资应该计入哪一个会计科目为好? 结转成本的时候,是只结转材料出库的那块成本, 人工工资那块是直接结转利润的时候结转,还是在结转成本的时候结转呢? 能否写一下会计分录啊? 以前干的生产制造业……
从7月份就没干,但是也提的折旧还有电费什么的生产成本,从12月份开始给人家加工的挣个加工费,你说这个月结转生产成本的时候需要把以前的成本一块结转吗?还是只结转加工这段时间花的成本
老师请问有一个小项目,我们还没开票出去,那这个月购的材料费用不结转成本,等开发票,确认收入的时候再结转成本可以吗?
1、房地产开发企业什么时候开始结转收入与成本? 2、开始结转成本时候,预付账款还未结算的,怎么结转,按照暂估总价结转吗? 3、这个月结转完成本收入后,下个月达到结转的收入或者成本,继续结转吗?例如工程部工资是在开发成本里~间接费用的。如果结转成本后,下月继续产生人员工资,继续结转吗?
在建工程收到贷款利息收入,现金流指定到哪
麻烦老师看看我们企业的税负率: 不含税全年营业收入:15950866.42 增值税:68195.41 附加税:7634.63 所得税预算:16918.86。麻烦老师算一下税负率情况。
我们小规模的,从公户付了1W从一家一般纳税人购进了一批货,之前谈的不含税,现在要票,对方要求补13%的税点,我们小规模3%,补13%点很吃亏,现在能怎么办?
老师,我们预交水费2000,是不是要做预付账款?但是发票就是预交水费项目。我到时候用什么票据冲预收?
老师代理业务怎么设置开票权限,步走麻烦说一下,谢谢
老师好,附加税这块税率是多少?
老师,你好,请问我做账计提了1600249.84元,然后,我将未票收入开票1376146.79元,还有224102.05元未开票,然后我做账时,未开票收入开票了,不是就要冲销掉,可是我的开票金额和T3账上的收入对不上 开票金额比账上的收入多1152043.74元
要付个人稿酬19161.3,是不是减去个税后的金额报给对方开票?19161.3要付多少个税哈?是怎么算的?
老师您好,请问企业做年度汇算清缴的时候,税金及附加是包括那些,要不要加上个人所得税
老师好,借款付的利息(投资公司)在汇算时是要调增的对吧,有合同,但利率肯定高于银行很多。