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老师,应付职工薪酬是当月工资当月计提吗,计提的时候,应付职工薪酬记贷方,发放的时候记借放,但是在分配到费用里的时候再记到贷方吗?还有,当月的工资要到第二个月才能造好,当月就没法计提呀

2019-12-29 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-29 10:35

你好,是的,当月计提,你第二个月做好日期写上个月就行了 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

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你好,是的,当月计提,你第二个月做好日期写上个月就行了 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-12-29
一、先计提,再发放,就不用分配了,计提就是分配工资费用。 一、计提的分录,也是分配的分录 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 借:研发支出——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款税(或库存现金) 贷:其他应收款——代收个人社保 贷:应交税费——应交个人所得税
2019-12-29
你好,这个月直接冲回 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2020-10-21
同学你好 按贷方计提的哦
2024-05-21
同学你好,个人的发工资的时候体现就可以了
2022-01-06
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