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我收到一笔工程款,发票已经开给对方了,我原先做的是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项,如果按照工程的科目来说,是不是就只把主营业务收入改成工程结算收入就可以了? 我这样做对吗

2019-12-27 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-27 17:07

不需要确认收入的事。

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不需要确认收入的事。
2019-12-27
是的,工程的就用工程科目
2019-12-27
你好,结转成本的分录做反了,主营业务成本在贷方式增么在主营业务成本在借方是增加
2023-06-10
不是工程结算结转到主营业务收入,是根据完工进度,你们开发票就是按完工进度开?
2021-03-26
 你好 ;   1 购买材料, 借原材料 贷银行存款或应付账款 2. 领用时, 借工程施工--合同成本---材料安装 贷原材料. 3.工程在建时,都是 借:工程施工---合同成本 贷:原材料等相关科目. 工程结算:一般是指根据合同或发票入账时, 借:银行存款/应收账款 贷:工程结算. 工程完工时结转收入成本,同时计算出工程施工毛利,分录: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 同时,结算工程,分录: 借:工程结算 贷:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本. 结转完后,工程施工,与工程结算应无余额.若有余额,期末填报时差额列入存货项. 计提工资: 如果是施工人员工资,计提时,分录: 借:工程施工---合同成本--间接费用---工资 贷:应付职工薪酬--工资计提数
2021-08-23
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