那你就是3年分摊计入管理费用。 你这个计入待摊就不需要去分开处理了
公司已经有营业收入了,就表明筹建期已经结束了,但实际还是在边筹建边生产经营的,买的材料,五金、装修用的一材料之类的等等······我又不知道这些材料用在哪里的,那这些我要计入哪 个科目比较合适呀,筹建期的开办费的是计入的“长期待摊费用-开办费”
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我是筹建期,所有的费用还没有入损益,那我这个怎么做账?
老师,我遇到一个问题,情况是这样的。一个刚成立的公司,日常支出有108万(包括工厂的筹建等费用),买材料和库存商品支出210万,(其中还有一些库存没有用完),收入有200万,在经营过程中累计借款87万,已经还了35万,其中35万里面有5万利息,已经都付了。我现在的问题是,怎么推出来实际投入了多少?不算贷款借来的钱,自己实打实拿了多少钱呢?
我司属研发类企业,创业期初未设仓库,购买的原材料用途不太清楚,所以购入材料全都被直接计入管理费用~研发费,现在公司需加强内部管理上了erp系统,要求将历史库存进行盘点入系统,那么这些货入库需做调帐处理,上个月已经盘出来一些入期初数,帐务啁整为:借原材料货管珵表用~研发(直接冲中减原计入的研发费)但发现历史存货太多,仓管员每月都会陆续盘出这些存货,但在帐务处理上感觉每个月这样几十万的调帐 会不会不好?就想请教一下仓库每次盘出来的期初数,能不能先暂放一个中转的会计科目?之后一次性冲减研发费?中科目放什么比较合适?或者您有什么更好的 建议
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
老师,当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入,下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款?结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率,还有期末调汇,一头雾水,求教
甲公司举办活动,张三卖自己的产品色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元卖货款,如何做账?
老师,25年1月份,开具出去了一张9%的工程发票,金额300万,销项税额为247706.14元,进项税额为247659.21元,属于异地工程,申报1月的报表时,税务申报表是按照9%的销项申报的,1月份缴纳了47.21元的税款,预缴的2%是没有从报表扣除的,目前3月份了,预缴的这部分我是需要重新更正报表,还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出???
开银行承兑汇票是不是要给手续费给银行?
银行三方账户是什么意思?
老师,请问票已经开了,但是收入还没实现,这种情况必须要按开票来计收入吗
对于票已经开,但是收入还不能确认,这种在纳税申报时如何处理呢
一辆车,能否和两个公司签协议,发票报销在两家公司报销?谢谢
修理厂能开机油的票吗
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
长期待摊费用我是分3年摊的,我是不知道筹建期结束了,买的这些装修、改造材料及五金之类的入那个科目合适
就是在筹建期的时候啊,还没有营业收入之前。所有的我都是入的,长期待摊,费用开办费吗?后面分摊我也是。二如按三年分摊的,按三年分摊的,也是计入管理费用的待摊费用里面。就主要是后面啊,营业有营业收入了,就表明筹建期已经结束了吗?但实际上还是在筹建呐。就是说边装修啊,之类什么买的材料哇?五斤,那装修用的一大堆东西,但是我就是不知道用在哪儿吗?我也不知道这个帐怎么做,就是科目入到哪个科目合适。
你结束后,就需要看你这里是用于哪里 就计入哪个科目的
就是太多七七八八的,不知道用在哪里,又杂得很,因为我是做兼职
如果金额大计入在建工程,金额小计入管理费用~办公费