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还没报销的发票,但是先认证抵扣了,认证的这个月该怎么做账

2019-12-20 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-20 19:45

你好,借:应交税费——应增(进)贷:其他应收款,(如果当初是员工先借款)

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你好,借:应交税费——应增(进)贷:其他应收款,(如果当初是员工先借款)
2019-12-20
  待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2024-08-01
你好,先认证抵扣才能申报, 不需要认证。
2021-10-12
同学你好 本月收到的发票全部做账,认证的计入进项抵扣,不认证的计入待抵扣进项,是这样操作么? 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 借,应交税费一应增一待认证时项税额——没有认证的部分 贷,银行存款等
2020-10-31
这个报的是五月份的申报认证五月份的
2023-06-02
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