机动车销售发票在网上可以勾选认证,直接计入到当期的进项税金

甘老师您好,麻烦请问机动车销售发票报税时填到哪呀,是直接包含到本期认证相符的增值税专用发票里吗
老师您好,麻烦请问机动车销售发票报税时填到哪呀,是直接包含到本期认证相符的增值税专用发票里吗
老师您好,我想问下,报增值税时附表二中第四项其他本期认证相符的增值税专用发票一栏包括海关进口增值税专用缴款书的金额吗
老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方才说要开发票了,我该怎么做账?怎么报税处理?
老师,请问一下个体户工商年报为什么输了验证码却收不到这个验证码的号呢?(朴老师)
资产减值损失是损益类的什么科目
朴老师,如果我司请的兼职,给的费用低于 500,要申报个税吗?要开发票吗?
老师,那个淘宝平台扣的那个平台佣金还有那个把货发给客户手上的运费这些到底是做销售费用,还是说做主营业务成本啊
工人一月入职,一直没法工资11月给做了工资18000.剩下40000可以12 月份一次性报吗
老师好,个体工商户查账征收,季度开票不超过30万,月度开票不超10万,增值税不用交了,经营所得交税比例是多少,个人专项附加扣除在季度填报时可以算进去吗
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
出口报关单号是退税联上的海关编号吗?
不需要单独填哈?就只填所有抵扣认证的合计就行?
老师还在吗?
是的,和专票一样进行申报
老师我这个真的不用填到第二十行进行进项税额转出吗
但是这个当时拿来发票进行了退税认证,不是抵扣认证
这不是开具的红字发票吗,红字进项税和当期的进项税金进行合并抵扣,不需要转出
好的麻烦您了,老师我开了一张打印纸税率为3的普票,但是报税时发现没有填3%的地方呢
有3%的税率,你在附表一那找找
我拍的这个图就是表一的,倒是有3%的,但是他是在简易计税方法计税里的,可以吗
是属于简易计税那里的,你在那填写
那填这就可以哈?
是的,这样就能显示出来3%的税率了
说申报失败真的要填
但是我当时是退税认证,都没进进项。我要是现在填了转出那我等于就亏了11769.03啦
具体的你可以咨询一下你们的税管专员。