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老师你好,能帮忙 帮我制一下会计凭证 吗? 我在房地产公司上班,去年九月份销售一套房子,已经开票,,今年此户要求退房,公司已经同意退房,我已经来了红字增值税普通发票,这张发票怎么制会计凭证,您可以帮我制一下吗 发票含税金额是345000.00元,实行简易计税税率5% 销售收入是328571.43元

2019-11-20 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-11-20 19:53

借:主营业务收入 328571.43 应交税费-简易计税 16428.57 贷:银行存款 345000

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快账用户6242 追问 2019-11-20 20:01

附加税费呢,去年我们也都交了

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齐红老师 解答 2019-11-20 20:10

借:应交税费-应交城建税/应交教育费附加/应交地方教育费附加 贷:税金及附加

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快账用户6242 追问 2019-11-21 09:28

跨年度冲红普通发票账务处理,不用----以前年度损益调整--这个过度科目吗,可以冲减当期的收入和费用吗

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齐红老师 解答 2019-11-21 09:31

去年的税费 已经汇算清缴过了哈 这样的话 直接冲减当年的收入啥的 就可以啦

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借:主营业务收入 328571.43 应交税费-简易计税 16428.57 贷:银行存款 345000
2019-11-20
这个题目就是让计算增值税,题目给出的业务我看都是正常的销售和购进业务,销项税用不含税销售额乘以13%;取得专用发票可以抵扣进项税。
2023-05-12
你好同学,明天回复您
2023-03-01
你好,可以冲红一张的这个,税款到5月
2020-05-08
你好 4,借:长期待摊费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 5,借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录) 6,借:营业外支出,贷:库存商品, 应交税费—应交增值税 (销项税额)
2023-05-12
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