同学,你好 对的,农产品
请问老师从一般纳税人处购进农产品收到专票用于生产13税率的货物,是按照票面税额抵扣还是计算抵扣10
老师,一般纳税人收购农产品从小规模纳税人处取得3%征收率的专票,计算抵扣9%进项税以后,若用于加工13%税率的货物,还可以加计扣除1%进项税吗?
老师,增值税小规模纳税人购进消耗性生物资产-苗木收到带有进项税额的发票可以进行抵扣吗?另外,可以按扣除率进行扣除吗?总的来说,对于小规模纳税人来说,进项税额和扣除率那种可以用?
从小规模处购进了3%的产品,取得了发票,认证抵扣时按票面金额和9%的扣除率计算抵扣了100元的进项税,但是在取得发票进行账务处理时,只按照票面金额冲减了购进成本50,我想知道100-50这个中间差额怎么处理呢?
从按简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%(或10%)的扣除率计算进项税额;请问老师能说通俗一点吗?
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
老师,这个暂估我总觉得没太明白,账上暂估5万的,23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估,24年来票7000元,借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态,我想修改去年财报和季报,我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数),这样对吗
老师公司给员工买的手机工作用,是直接做办公用品,还是福利费
个体工商户(小规模)的个人所得税也是每个季度申报一次吗?然后次年3月底前做经营所得汇算清缴吗
请问,我们公司跟私人租车,他开不了发票给我们,我们怎么入账呢?
酒店能开专票吗,专票几个点
老师,我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
借管理费用贷应付账款。 是开票了,没付钱吗?
老师你好,公司24年底利润需要正,费用58万冲了一笔费用28万后费用30万,发现光职工薪酬就48万,汇算清缴时财务报表费用30万,职工薪酬48万,提交也成功了,像这个有没有风险,谢谢老师
材料库存太多,注销怎样处理
怎么进行网上计算抵扣申报?申报步骤分别是?
同学,你好 选择计算
老师,我还是不会,能带入数据操作下一步看看吗?
同学,你好 不好意思,没有下一步的图片