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你好,员工以银行转账方式退回以前年度工资,如果本月做冲减业务管理费处理,分录应该怎么写?预算会计分录怎么写?谢谢

2025-04-27 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 15:47

财务会计分录 收到员工退回工资时: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 冲减以前年度多计的管理费用(通过 “以前年度损益调整” 科目 ): 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 将 “以前年度损益调整” 科目余额转入留存收益(假设不考虑所得税调整等复杂情况 ): 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积(按规定比例提取 ) 利润分配 —— 未分配利润 预算会计分录 如果之前发放工资时已经做过预算会计支出分录,退回工资时需要做相反分录冲回: 借:资金结存 —— 货币资金 贷:事业支出(或其他对应支出科目 ,根据单位性质和支出分类确定 )

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快账用户7700 追问 2025-04-27 15:53

可以不通过以前年度损益调整吗?只做本月冲减业务管理费

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齐红老师 解答 2025-04-27 16:03

同学你好 这个可以的

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快账用户7700 追问 2025-04-27 16:09

那这样的话分录咋写呢,财务会计的和预算会计的

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齐红老师 解答 2025-04-27 16:18

同学你好 你们是事业单位吗?

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快账用户7700 追问 2025-04-27 16:23

是的老师,事业单位的

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齐红老师 解答 2025-04-27 16:36

这个事业单位必须要通过以前年度盈余调整来做

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您好,直接冲红今年的管理费用维修费(调去年还要去更正申报,麻烦),通过调整以前年度,那么会计分录: 借 以前年度损益调整 -1834.86 应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方)。 如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是 借管理费用维修费-1834.86应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方) 对方退钱他会把这个发票红冲的,到时会让咱配合申请 红字开票信息表的。
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你好,你去年怎么做的?借管理费用,贷银行还款吗?
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