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请问老师,我们是光伏安装卖电公司,已经产生收入了但是成本票不能确定具体金额,所以大致金额做了个暂估比如说我二月份暂估了整个项目成本是30万,借:固定资产-暂估 贷:应付账款 那么每个月都会陆续的有成本票开进来,比如说这个月开进五万的发票进来,我应该怎么做具体的分录谢谢

2025-04-27 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-27 14:05

冲减暂估: 借:固定资产 - 暂估 -50000 贷:应付账款 -50000 这里用负数冲减原暂估分录,以调整暂估金额。 按发票金额入账: 借:固定资产 50000 贷:应付账款(或银行存款等,根据实际付款情况而定)50000 若收到发票时款项尚未支付,贷记 “应付账款”;若已经支付,则贷记 “银行存款” 等科目。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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