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收到留抵退税,会计分录怎么做?增值税申报表不用做什么吧?

2025-04-27 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 13:46

收到留抵退税时,会计分录如下: 借:银行存款 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) 在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中,将退还的留抵税额填写在 “进项税额转出” 相关栏次中

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快账用户7632 追问 2025-04-27 13:47

4月账,5月初申请,如果5月到账。 就是5月账做这个动作对吧

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齐红老师 解答 2025-04-27 13:54

同学你好 对的 是这样的

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收到留抵退税时,会计分录如下: 借:银行存款 贷:应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出) 在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中,将退还的留抵税额填写在 “进项税额转出” 相关栏次中
2025-04-27
借银行存款, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2022-05-04
同学,你好 借银行存款, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2023-02-15
借银行存款贷应交税费、应交增值税进项转出。
2024-10-13
您好,增值税申报表附列资料二进项转出-退回增值税留抵税额下期申报要填。会计分录: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-05-03
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