你好,你摊销完了,剩下的就都是赚了的啊 借银行存款,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税。
老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
老师好,房租用公户付了20万,当时没有发票,应该怎么做账?我做的是借长期待摊费用,贷银行存款,后续在待摊费用
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
请问老师 2021 2022 2023 年有好几个月的房租费没有摊销,发票之前开完了,现在应该做账? 借:预付账款 -某公司 贷:银行存款 摊销时候 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 -某公司 贷:预付账款 -某公司,这个科目现在还挂着,我这个月能一次性摊销吗 金额有点大9w一个月。 50多万-80w没摊销完
老师你好,我们今年7月补交了一块土地的契税6万,土地是23年拍卖取得的,原先账上土地摊销分录:借:管理费用—无形资产摊销 贷:累计摊销。现在补交契税后我的摊销金额应该怎么调整?23年的摊销金额做24年了,分录应该怎么做?
老师,请问公司的2个U顿可以都用法人当经办人吗?如果说要用我来当经办人会有什么风险吗?
老师,这个金额是24年4个季度预交的实际金额吗?
老师:去年一笔管理费用在登账是管理费用科目漏登记了,银行付款的,银行日记账登记了(手工账),金额不大,记到今年损益里,贷方科目怎么处理?
老师,一月份的报税我已经申报了,为什么进度条才显示25%,是哪里没有完成吗?
老师好,咨询下:对方户名是***网商银行,摘要:企业实名认证专用,金额请勿泄露。收到金额:0.78 这是什么费用?有了解的吗?
老师,房屋产权方可以无偿捐赠给非公开基金会房屋使用权用于基金会办公么?基金会开具慈善事业捐赠票据用于产权方抵税?如果可以,从合规角度考虑需要注意什么?金额和面积有何要求?
老师你好,棉粕的税率多少,开票是按免税开还是按9%开
老师,这是报税实操模块里的利润表,为什么3月份的利润表的答案和老师讲的不一样呢?本期金额应该是3月份的,累计金额应该是1-3月份的才对呀
12月向A公司购买 X产品,向B公司购买Y产品,票未到,货已经。暂估,借:库存商品-X 库存商品-Y 贷:应付账款-A公司 应付账款-B公司,这样可以吗?
老师面粉厂业务学哪个课程呢
买9万,卖8万
你好,你不是摊销了吗?摊销的过程中就已经把这些费用计入了。 所以你们并没有亏明白吗?
你的意思是我买时9万,然后也摊销完了,现在卖8万都是我赚的,对吗
你好,对的,就是这个意思。